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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 61.136.580
Nro. Solicitud de Transferencia
177466
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2024
Fecha de la Transferencia
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.613.272

Retención DNCP
₲ 223.585
Retención IVA
₲ 873.380
Retención Renta
₲ 2.329.013
Multa
₲ 41.434

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46839
Monto Contrato
₲ 103.585.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.643.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.643.757

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399366
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/21 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES Y OTROS SERVICIOS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)