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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 478.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31467
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 451.732.969

Retención DNCP
₲ 1.750.126
Retención IVA
₲ 6.836.429
Retención Renta
₲ 18.230.476
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
512/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-48078
Monto Contrato
₲ 4.741.433.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.717.352.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.717.352.188

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416482
Nombre de la Licitación
LPN Nº 67/2022 - "ADQUISICIÓN DE ERITROPOYETINA PARA EL INN-MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)