Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0112367
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.045.344.619
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            120087
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            13-10-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-10-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-10-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.803.984.280
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 241.360.339
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ECOMIPA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80002947-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            468
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12013-20-39081
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 37.412.355.253
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 36.226.687.619
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 36.226.687.619
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            318719
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC 138/16.PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM AL PGN 2017
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa de Mejoramiento del Corredor de Exportacion de la Region Oriental
        