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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001310
Monto de la Factura
₲ 18.691.348.589
Nro. Solicitud de Transferencia
219993
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.995.533.508

Retención DNCP
₲ 65.249.799
Retención IVA
Retención Renta
₲ 679.685.403
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CTC
RUC
80110411-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12013-20-40309
Monto Contrato
₲ 106.048.096.889
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.359.102.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.359.102.917

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371819
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 193/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU -14,9 KM AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas