Datos del Pago
Nro. de Factura
31-313
Monto de la Factura
₲ 1.671.800
Nro. Solicitud de Transferencia
96220
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.671.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-14267
Monto Contrato
₲ 2.031.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.964.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.964.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269168
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
