Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 1.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94753
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-13782
Monto Contrato
₲ 1.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.918.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.918.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264189
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4