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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
016-001-0001901
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79163
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-12568
Monto Contrato
₲ 48.000.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.023.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.023.360

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263142
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles, Lubricantes y Gas de Petroleo.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2