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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003461
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156537
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-13003-14-15566
Monto Contrato
₲ 4.102.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.906.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.906.520

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266650
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico