Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0067687
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.072.498
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            46604
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-04-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-05-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-05-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.019.926
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.822
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 29.250
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 19.500
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
        
                                    RUC
                            
            80003140-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            08/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-13003-18-32494
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 15.211.036
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 14.465.419
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 14.465.419
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            320496
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE SEGUROS VARIOS-  AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        