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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001529
Monto de la Factura
₲ 1.429.765
Nro. Solicitud de Transferencia
35113
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.385.572

Retención DNCP
₲ 5.199
Retención IVA
₲ 38.994
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
64/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13003-18-34198
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.277.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.277.517

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331644
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, MISIONES, CHACO Y CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico