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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005170
Monto de la Factura
₲ 701.665
Nro. Solicitud de Transferencia
157021
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.918

Retención DNCP
₲ 2.475
Retención IVA
₲ 19.136
Retención Renta
₲ 19.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
64/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13003-18-34198
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.277.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.277.517

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331644
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, MISIONES, CHACO Y CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico