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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0048300
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178426
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.000

Retención DNCP
₲ 3.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
104/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13003-18-34254
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.646.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.646.243

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329609
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. V CAAGUAZU, VI - CAAZAPA, XII- ÑEEMBUCÚ Y XIII - AMAMBAY
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico