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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012818
Monto de la Factura
₲ 610.436
Nro. Solicitud de Transferencia
111873
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 610.436

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-1047
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.866.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.866.175

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma