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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001784
Monto de la Factura
₲ 10.475.900
Nro. Solicitud de Transferencia
88342
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.475.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA CHACO REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80053728-9
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0217
Monto Contrato
₲ 10.475.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.962.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.962.390

Datos de la Licitación

ID de Licitación
199522
Nombre de la Licitación
Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
13ra Región Sanitaria - AMAMBAY