Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0022943
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.459.220
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            99132
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-08-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-08-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.329.080
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 12.887
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 51.502
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 65.751
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            KEOPS GROUP S.A.
        
                                    RUC
                            
            80068715-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            40/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12001-17-26861
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 52.884.160
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 44.281.082
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 44.281.082
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            313907
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Alimentos para la SNNA LPN Nº 03/2016
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC  Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
        