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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0023615
Monto de la Factura
₲ 1.630.220
Nro. Solicitud de Transferencia
164072
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.554.351

Retención DNCP
₲ 5.867
Retención IVA
₲ 40.069
Retención Renta
₲ 29.933
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-26861
Monto Contrato
₲ 52.884.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.281.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.281.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313907
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA LPN Nº 03/2016
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia