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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035042
Monto de la Factura
₲ 3.934.531
Nro. Solicitud de Transferencia
33963
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.823.494

Retención DNCP
₲ 15.183
Retención IVA
₲ 18.389
Retención Renta
₲ 77.465
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-25870
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.365.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.365.770

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil