Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034564
Monto de la Factura
₲ 79.618.640
Nro. Solicitud de Transferencia
33963
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.185.297
Retención DNCP
₲ 304.596
Retención IVA
₲ 574.687
Retención Renta
₲ 1.554.060
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-25870
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.365.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.365.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil
