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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002469
Monto de la Factura
₲ 4.174.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51048
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.969.398

Retención DNCP
₲ 14.875
Retención IVA
₲ 113.836
Retención Renta
₲ 75.891
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-26586
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.077.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.077.047

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307545
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil