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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010304
Monto de la Factura
₲ 6.763.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168194
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.431.966

Retención DNCP
₲ 24.102
Retención IVA
₲ 184.459
Retención Renta
₲ 122.973
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-27602
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.009.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.009.507

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302515
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Alfombras, Cortinas, Banderas y Tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil