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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004112
Monto de la Factura
₲ 476.800
Nro. Solicitud de Transferencia
123741
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.428

Retención DNCP
₲ 1.699
Retención IVA
₲ 13.004
Retención Renta
₲ 8.669
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-28740
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.500.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.500.348

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309025
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura