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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000528
Monto de la Factura
₲ 133.364.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169652
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.501.587

Retención DNCP
₲ 470.411
Retención IVA
₲ 3.637.200
Retención Renta
₲ 3.637.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-12006-23-45216
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.941.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.941.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410825
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios para desarrollo de softwares para la DA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas