Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004416
Monto de la Factura
₲ 1.213.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111075
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.131.575
Retención DNCP
₲ 4.234
Retención IVA
₲ 33.082
Retención Renta
₲ 44.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
AC-12006-23-45188
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.899.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.899.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378953
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
