Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015005
Monto de la Factura
₲ 60.288.555
Nro. Solicitud de Transferencia
111136
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.188.933
Retención DNCP
₲ 210.462
Retención IVA
₲ 1.644.233
Retención Renta
₲ 2.192.311
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-12006-23-44566
Monto Contrato
₲ 369.115.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.656.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.656.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410820
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Copiado para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
