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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62727
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273

Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
161/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39338
Monto Contrato
₲ 34.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.255.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.255.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355348
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA EL I.N.A.N., PROG. PREV. CARDIOVASCULAR Y DCCION. DE CONTROL DE PROFESIONALES - MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)