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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001756
Monto de la Factura
₲ 59.295.498
Nro. Solicitud de Transferencia
129080
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.025.314

Retención DNCP
₲ 230.067
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.778.865
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
23/24/25/26/27/37/38/39/40
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39557
Monto Contrato
₲ 1.099.923.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 981.052.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 981.052.190

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355834
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667