Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066869
Monto de la Factura
₲ 2.826.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44773
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.694.443
Retención DNCP
₲ 10.443
Retención IVA
₲ 40.371
Retención Renta
₲ 80.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39811
Monto Contrato
₲ 6.782.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.388.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.388.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)