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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0365396
Monto de la Factura
₲ 81.312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78286
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.688.333

Retención DNCP
₲ 300.467
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.323.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-38717
Monto Contrato
₲ 165.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.186.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.186.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)