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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001662
Monto de la Factura
₲ 4.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63212
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.558.928

Retención DNCP
₲ 17.072
Retención IVA
₲ 132.000
Retención Renta
₲ 132.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80088101-0
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39737
Monto Contrato
₲ 30.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.907.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.907.748

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363368
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE TRAUMA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma