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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0003782
Monto de la Factura
₲ 47.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43499
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.760.384

Retención DNCP
₲ 167.616
Retención IVA
₲ 1.296.000
Retención Renta
₲ 1.296.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39951
Monto Contrato
₲ 47.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.760.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.760.384

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)