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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 59.151.362
Nro. Solicitud de Transferencia
128920
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.893.989

Retención DNCP
₲ 229.507
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.774.541
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO LEVY - GAMARRA
RUC
80052796-8
Número de Contrato
29/30/33/34/35/36
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39558
Monto Contrato
₲ 815.461.351
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.585.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.585.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355834
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667