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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000967
Monto de la Factura
₲ 163.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39448
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.736.660

Retención DNCP
₲ 575.704
Retención IVA
₲ 4.451.318
Retención Renta
₲ 4.451.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
385
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-40067
Monto Contrato
₲ 843.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 783.239.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 783.239.559

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366537
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)