Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000719
Monto de la Factura
₲ 130.680.895
Nro. Solicitud de Transferencia
95100
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.557.855
Retención DNCP
₲ 460.947
Retención IVA
₲ 3.564.024
Retención Renta
₲ 3.564.024
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LEVY - GAMARRA
RUC
80052796-8
Número de Contrato
65/66/67/68/69/70/72/73
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39568
Monto Contrato
₲ 884.039.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 788.499.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.499.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355837
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Norte
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667