Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 10.007.841
Nro. Solicitud de Transferencia
73706
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.005.489
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.002.352
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LEVY - GAMARRA
RUC
80052796-8
Número de Contrato
65/66/67/68/69/70/72/73
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39568
Monto Contrato
₲ 884.039.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 788.499.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.499.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355837
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Norte
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667
