Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0001200
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.458.800
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            47634
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-05-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-06-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-06-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.458.800
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
        
                                    RUC
                            
            80033363-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            114
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12005-11-4006
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 11.273.080
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 10.719.924
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 10.719.924
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            210326
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Materiales Electricos
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        