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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009888
Monto de la Factura
₲ 2.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115141
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.915.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3753
Monto Contrato
₲ 2.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.772.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.772.112

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1