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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014748
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5624
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
13-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.700.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LIMPIEZA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80047137-7
Número de Contrato
025/11
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-7701
Monto Contrato
₲ 11.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.126.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.126.487

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213112
Nombre de la Licitación
SERVICIOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales