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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010596
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167683
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.133.872

Retención DNCP
₲ 29.629
Retención IVA
Retención Renta
₲ 229.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
C-BRAY S.A.
RUC
80089173-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23004-23-44898
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.133.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.133.872

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referéndum a la aprobación del PGN 2023 y al Plan Financiero 2023
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social