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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016845
Monto de la Factura
₲ 16.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174708
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2023
Fecha de la Transferencia
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.638.338

Retención DNCP
₲ 56.965
Retención IVA
Retención Renta
₲ 440.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23004-23-45004
Monto Contrato
₲ 386.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.091.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.091.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS Y DE CIRUGÍA E INSUMOS CARDIACOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social