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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 23.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217112
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.926.618

Retención DNCP
₲ 83.433
Retención IVA
Retención Renta
₲ 869.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
42/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23004-23-45009
Monto Contrato
₲ 600.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.702.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.702.847

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS Y DE CIRUGÍA E INSUMOS CARDIACOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social