Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092826
Monto de la Factura
₲ 11.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168709
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.758.014
Retención DNCP
₲ 39.188
Retención IVA
Retención Renta
₲ 303.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
42/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23004-23-45009
Monto Contrato
₲ 600.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.702.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.702.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS Y DE CIRUGÍA E INSUMOS CARDIACOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social