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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 2.563.222
Nro. Solicitud de Transferencia
47616
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.437.578

Retención DNCP
₲ 9.134
Retención IVA
₲ 69.906
Retención Renta
₲ 46.604
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
AC-12006-14-15620
Monto Contrato
₲ 139.668.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.822.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.822.439

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257504
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas