Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000775
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 111.374.856
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            144532
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            14-10-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-10-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-10-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 103.412.567
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 388.799
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.037.496
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.049.995
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
        
                                    RUC
                            
            3030461-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            LPN-C2-01/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12019-25-49224
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.843.061.800
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.265.358.911
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.265.358.911
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            429974
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ACTUALIZACION DE ANTEPROYECTO, PROYECTO EJECUTIVO DE URBANISMO Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA SOSTENIBLE Y EJECUCIÓN DE OBRAS PRIORIZADAS EN EL BARRIO CHACARITA ALTA BAJO UN ESQUEMA DE RESPONSABILIDAD UNICA ? 2do LLAMADO
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa de Mejoramiento de Vivienda y del Habitat
        