Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001090
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.722.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            189771
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.621.999
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.073
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 46.964
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 46.964
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Carlos Ruben Oviedo Centurion
        
                                    RUC
                            
            853166-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            28
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-11001-18-33815
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 21.883.970
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 21.883.970
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            318684
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de jardineria - Ad Referendum 2017
        
                                    Convocante
                            
            Congreso Nacional (C.N.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Congreso Nacional
        