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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015031
Monto de la Factura
₲ 15.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105550
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.750.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
AC-12007-10-1006
Monto Contrato
₲ 15.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.166.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.166.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro