Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006100
Monto de la Factura
₲ 160.500
Nro. Solicitud de Transferencia
29718
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.916
Retención DNCP
₲ 584
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37858
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.776.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.776.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354405
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas
