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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006067
Monto de la Factura
₲ 2.322.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15872
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.250.229

Retención DNCP
₲ 8.444
Retención IVA
₲ 63.327
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37858
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.776.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.776.639

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354405
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas