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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000790
Monto de la Factura
₲ 40.486.600
Nro. Solicitud de Transferencia
120432
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.135.433

Retención DNCP
₲ 142.807
Retención IVA
₲ 1.104.180
Retención Renta
₲ 1.104.180
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
55/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-36463
Monto Contrato
₲ 87.689.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.597.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.597.351

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346980
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias