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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008455
Monto de la Factura
₲ 6.463.350
Nro. Solicitud de Transferencia
192439
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.162.465

Retención DNCP
₲ 23.884
Retención IVA
₲ 92.334
Retención Renta
₲ 184.667
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37838
Monto Contrato
₲ 38.750.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.946.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.946.428

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas