Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 19.003.778
Nro. Solicitud de Transferencia
47885
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.899.485
Retención DNCP
₲ 67.723
Retención IVA
₲ 518.285
Retención Renta
₲ 518.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
003/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-35829
Monto Contrato
₲ 19.003.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.899.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.899.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342717
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardia de Seguridad para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO